厦门国家会计学院12月企业内部控制与风险管理实践高级培训班 | |
厦门国家会计学院12月企业内部控制与风险管理实践高级培训班 --------------------------- 课程内容 一模块:企业内部控制与风险管理发展最新趋势 (一)企业内部控制最新法规解读 关于加强国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见解读。 (二)企业重大风险案例解读 1、国资委重大风险案件处罚分析; 2、资本市场重大风险案件解读; 3、衍生金融工具投资风险案例分析; 4、不良资产处置案例分析; 5、海外投资风险案例分析。 (三)企业风险管理的最新发展趋势 1、近十年中国企业的风险激化问题; 2、企业多区域发展的流程风险; 3、传统企业多元化发展的跨行业风险。 二模块:企业内部控制理论与实务 (一)企业内部控制理论 1、内部控制理论概述; 2、内部控制理论发展新趋势。 (二)企业内部控制实施的支撑框架 1、企业内部控制实施原则; 2、内部控制与企业战略; 3、企业内部控制规划; 4、企业内部控制实施框架。 (三)企业内部控制流程与实务 1、企业内部控制基本流程; 2、内部环境; 3、风险评估; 4、控制活动; 5、信息与沟通; 6、对控制的监督。 三模块:企业风险管理框架与技术 (一)风险管理的本质 1、风险管理的起点; 2、风险管理的内容及载体; 3、重大事项专项风险的识别及评估; 4、风险管理的前瞻性。 (二)风险管理的框架及技术 1、风险管理整体框架; 2、风险地图; 3、风险量化的两个维度; 4、风险管理策略的逻辑及应用; 5、剩余风险与持续监督。 四模块:内部控制和风险管理监管与资本市场 (一)企业对接资本市场的风控要求 1、中美两国资本市场对准IPO企业的风控要求; 2、准IPO企业风控问题被否决案例; 3、上市公司风控监管的内容及逻辑。 (二)从集团管控视角看内部控制 1、内部控制升级为集团管控的路径模式; 2、集团管控与内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合; 3、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。 (三)管理模式升级对企业风险管理的影响 1、轻资产模式——虚拟经营的应用; 2、轻资产模式对企业风险的影响。 五模块:企业内部控制评价与监督 (一)企业内部控制评价实务 1、内部控制评价的内容; 2、内部控制评价的程序; 3、内部控制缺陷的认定; 4、内部控制评价报告。 (二)企业内部控制体系监督 1、内控、风险与合规,三位一体融合; 2、企业大监督体系的构建; 3、内部控制监督的职责分工; 4、内部控制监督后优化。 ----------------------------- 时间地点 2020年12月21日—25日(20日报到,25日返程) 厦门国家会计学院 --------------------------- 杨老师 QQ/微信:2531848726 / b18301282664 finance_train3@126.com | |
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